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内江市城市管理行政执法局等4个部门2018年度预算执行审计结果
发布时间: 2019-08-21 【字体: 来源:市审计局 打印本页 关闭窗口

  根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,天天中彩票app于2019年5月对内江市城市管理行政执法局、内江市安全生产监察执法支队、内江市和改革委员会、内江市社会保险事业管理局四个部门的2018年度预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

  一、工作开展基本情况

  天天中彩票app按照“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的工作思路,依托信息化手段,借助大数据,通过构建数据分析模型,对预算编制、资产管理、公务卡结算、会计核算等进行了模块化分析,并对疑点进行了现场核实。

  二、审计发现的主要问题

  (一)重要资产管理未落实到人

  未将电脑的管理责任落实到人,未指定专人使用或指定专人保管。其中:内江市城市管理行政执法局(以下简称“市城管执法局”)涉及电脑41台,金额19.18万元;内江市安全生产监察执法支队(以下简称“市安监支队”)涉及电脑43台,金额20.23万元;内江市和改革委员会(以下简称“市和改革委”)涉及电脑35台,金额15.64万元;内江市社会保险事业管理局(以下简称“市社保局”)涉及电脑36台,金额16.62万元。

  (二)对纳入公务卡强制结算目录的支出违规采用现金结算

  未严格执行公务卡结算制度,使用现金结算。其中:市城管执法局涉及金额4.91万元,市安监支队涉及金额1.13万元;市和改革委涉及金额1.29万元。

  (三)账务处理不及时

  市社保局账务处理不及时涉及金额3714元。

  (四)违规调账

  市安监支队违规调账11.22万元。

  (五)非税收入未及时缴库

  市改革委非税收入20.35万元未及时缴库。

  (六)商品和服务支出核算不准确,账表存在差异

  市城管执法局“商品和服务支出”决算报表金额比财务账金额少243.84万元。

  (七)固定资产核算不准确

  市城管执法局固定资产财务账金额比资产台账少1667.61万元。市社保局固定资产财务账金额比决算金额多3.03万元。

  (八)往来款长期挂账未及时清理

  市和改革委“其他应收款”未及时清理。2016年至2018年上述款项的余额分别为:719.7万元、719.7万元、681.41万元。市安监支队“其他应收款”29.42万元、“其他应付款”29.5万元未及时清理。

  (九)预算编制不细化

  1.预算编制不细化,“其他”款级支出较类级支出比例过高,其中:市城管执法局涉及金额489.5万元,市和改革委涉及金额829.15万元。

  2.预算编制不细化,向下级预算单位及同级预算单位分配资金,其中:市城管执法局涉及金额304.5万元,市社保局涉及金额81万元。

  三、审计处理及整改情况

天天中彩票app   针对审计发现的问题,市审计局已依法出具审计整改函,要求市城管执法局、市安监支队、市和改革委、市社保局及时改正,具体的整改情况,由其向社会公告。

 
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